Determinazioni del Direttore


Mostrati da 201 a 250 di 2575 Elementi

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270 4369 22-06-2016 23-06-2016 Servizi di telefonia mobile operati dal gestore TIM - pagamento 3° bimestre 2016 - periodo febbraio - marzo 2016.
271 4370 22-06-2016 23-06-2016 Pagamento fattura n. 22 del 20 maggio 2016 ditta Legatoria Salerno da Vittoria.
272 4371 22-06-2016 23-06-2016 Pagamento bollette/fatture fornitura energia elettrica e impianti di sollevamento - pozzo cassero e santa rosalia - periodo febbraio, marzo e aprile 2016.
273 4372 22-06-2016 23-06-2016 Pagamento fattura n. 99 del 31.05.2016 alla Ditta DECOR Iblea s.r.l.
274 4373 22-06-2016 23-06-2016 Liquidazione e pagamento fattura n. 33709 del 01/06/2016 alla ditta sistemi S.p.A. per canone 3° trimestre 2016.
275 4374 22-06-2016 23-06-2016 Pagamento bollette/fatture fornitura energia elettrica e impianti di sollevamento Santa Rosalia - periodo Aprile 2016.
276 4375 22-06-2016 23-06-2016 Pagamento ditta Alta s.r.l. per il riscatto vecchio impianto di cloro e manutenzione annuale Acquedotto rurale S. Rosalia - mensilità di marzo e aprile 2016.
277 4376 22-06-2016 23-06-2016 Pagamento alla telecom bollette telefono periodo 3° bimestre 2016.
278 4377 22-06-2016 23-06-2016 Pagamento bollette/fatture fornitura energia elettrica impianti di sollevamento - periodo da agosto a dicembre 2015 e da gennaio ad aprile 2016.
279 4378 23-06-2016 23-06-2016 Interventi di somma urgenza nelle grandi canalizzazioni del bassopiano ispicese - Approvazione stato finale e Certificato di regolare esecuzione.
280 4379 28-06-2016 28-06-2016 Pagamento bollette/fatture fornitura energia elettrica Pozzo Cassero e Impianti di sollevamento Pozzo Cassero e Santa Rosalia - periodo Aprile - Maggio 2016.
281 4380 28-06-2016 28-06-2016 Pagamento bollette/fatture fornitura energia elettrica, sede consortile, Pozzo Cassero e impianti di sollevamento Pozzo Cassero e Santa Rosalia - periodo Aprile - Maggio 2016.
287 4381 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuate nel mese di Aprile 2016 dal personale dipendente a T.I.
288 4382 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti sigg. lentini Giuseppe, Maucieri Carmelo, Ferraro Salvatore, Pelligra Francesco nel mese di aprile 2016.
289 4383 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuate nel mese di Aprile 2016 dai sigg. Ferraro Salvatore e Pelligra Francesco.
290 4384 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità ai dipendenti sigg. Ferraro Salvatore, Maucieri Carmelo, Pelligra Francesco, relativi al mese di Aprile 2016.
291 4385 30-06-2016 01-07-2016 Pagamento indennità chilometriche e di missione e rimborso spese per l'uso del mezzo proprio ai dipendenti sigg. Marina Luigi, Maucieri Carmelo, Ferraro Salvatore, Pelligra Francesco, Cappellini Carmelo, Iozzia Giovanni, Lentini Giuseppe relative al mese
292 4386 30-06-2016 01-07-2016 Pagamento indennità chilometriche per l'uso di mezzo proprio al personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia nel mese di Aprile 2016.
293 4387 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuate nel mese di Aprile 2016 dal personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia.
294 4388 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di Aprile 2016 dal personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia.
295 4389 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità al personale dislocato presso la sede periferica di S. Rosalia nel mese di Aprile 2016.
296 4390 30-06-2016 01-07-2016 Pagamento Indennità chilometrica e di missione e rimborso spese per l'uso del mezzo proprio al personale dipendente a T.I. relative al mese di Aprile 2016.
297 4391 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità al personale dipendente a tempo indeterminato relativi al mese di Aprile 2016.
298 4392 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente a T. I. nel mese di Aprile 2016.
299 4393 30-06-2016 01-07-2016 Attribuzione sesto aumento periodico al dipendente Iozzia Giovanni con decorrenza 1° Giugno 2016.
300 4394 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione indennità di computer spettante al personale dipendente nel mese di Aprile 2016.
301 4395 30-06-2016 01-07-2016 Affidamento alla Ditta Gamma Estintori di Comiso (RG) del servizio di controllo, revisione, sostituzione del materiale estinguente dei dispositivi di protezione antincendio per l'anno 2016.
302 4396 30-06-2016 01-07-2016 Anticipazione somme all'economo per pagamento revisione dei mezzi in dotazione alla sede periferica di Vittoria.
303 4397 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento alla PA digitale Sicilia s.r.l. fattura n. 15 del 14/06/2016 per intervento formativo di avviamento.
304 4398 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento assistenza tecnica al software, gestione archivi e impostazione piano dei conti prestata a tutto il 31/12/2015 al Dott. Castllletti Claudio.
305 4399 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Guglielmo Rustico delle spese extragiudiziali a seguito del lodo arbitrale avanti l'Ufficio Provinciale del lavoro tra il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e il sig. Scimonello Guglielmo.
306 4400 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Guglielmo Rustico del contributo unificato per la proposizione delle opposizioni a n. 4 decreti ingiuntivi avanti il Tribunale di Ragusa. Delibere nn. 1403/2016, 1409/2016 e 1410/2016.
307 4401 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Guglielmo Rustico del contributo unificato per la proposizione del ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania a seguito del ricorso promosso dal dipendent
308 4402 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Cecilia Licitra dei compensi e delle spese generali a seguito di n. 5 decreti ingiuntivi, n. 5 atti di precetto e n. 5 atti di pignoramento in favore di n. 5 lavoratori a tempo indeterminato del Consorzio di Bo
309 4403 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento fattura n. 33/14 alla ditta hobby colors per fornitura materiale elettromeccanico.
310 4404 30-06-2016 01-07-2016 Liquidazione e pagamento fattura n. 760/12 e fatture anno 2015 alla ditta Baglieri Elettroutensili s.r.l. per fornitura materiale elettromeccanico.
316 4405 07-07-2016 08-07-2016 Disinfestazione e derattizzazione dei locali consortili e conseguente chiusura uffici anno 2016.
317 4406 07-07-2016 08-07-2016 Costituzione fondo spese economato per esigenze di competenza Area Agraria, I° Trimestre 2016.
318 4407 07-07-2016 08-07-2016 Pagamento acconto T.F.R. dipendente Di Rosa Gaetano nato ad Ispica il 16.04.1966.
319 4408 07-07-2016 08-07-2016 Liquidazione e pagamento a saldo compenso Avv. Sebastiano Sallemi pignoramento presso terzi nn° 55/15 - 691/14 - 840/15.
320 4409 08-07-2016 08-07-2016 Esecuzione deliberazione del Commissario n. 1441 del 28.06.16 - Esecuzione sentenza TAR Sicilia, sez. dist. Catania - Sez. II - n. 2754/15 - Ottemperanza sent. Trib. Rg n. 486/13 - Acate Imprese Costruzioni - Atto di transazione.
344 4410 11-07-2016 11-07-2016 Pagamento alla Telecom bollette telefono periodo 4° bimestre 2016.
345 4411 11-07-2016 11-07-2016 Attribuzione dodicesimo aumento periodico al dipendente Cirmi Francesco Luglio 2016.
346 4412 11-07-2016 11-07-2016 Attribuzione dodicesimo aumento periodico al dipendente Monaco Luigi Luglio 2016.
347 4413 11-07-2016 11-07-2016 Attribuzione tredicesimo aumento periodico al dipendente Occhipinti Giovanni Luglio 2016.
348 4414 11-07-2016 11-07-2016 Attribuzione decimo aumento periodico al dipendente Padua Giovanni Luglio 2016.
349 4415 18-07-2016 19-07-2016 Secondo atto di pignoramento nei confronti del dipendente avventizio (OMISSIS). Liquidazione e pagamento somme accantonate.
350 4416 18-07-2016 19-07-2016 Pagamento fattura n. 559 del 07/06/2016 alla Ditta Spazio Ufficio s.n.c.
351 4417 18-07-2016 19-07-2016 Rimborso spese anticipate dal geom. Giuseppe Monello nel periodo 2 marzo 2016 - 24 maggio 2016.
352 4418 18-07-2016 19-07-2016 Liquidazione e pagamento fatture nn. 12 e 15 / 2016 alla ditta autoricambi Cicero Francesco & C. s.n.c. per fornitura materiale meccanico.

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